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老師,請問一下,我想要我為了達到稅負率,所以我就交了增值稅,之后還有好多進項發票沒有抵扣,我又想把這些發票做到這個庫存里面,這樣才可以和實地庫存對上,這沒有抵扣的發票賬面如何處理,能讓這個賬面庫存和實際庫存一致?



同學 您好
借 原材料
應交稅費~待認證進項稅額
貸:庫存現金、銀行存款、應付賬款等
2018 12/31 11:18

老師,請問一下,我想要我為了達到稅負率,所以我就交了增值稅,之后還有好多進項發票沒有抵扣,我又想把這些發票做到這個庫存里面,這樣才可以和實地庫存對上,這沒有抵扣的發票賬面如何處理,能讓這個賬面庫存和實際庫存一致?
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