問題已解決
對方給我們開的發票,都過去兩個月了,現在對方沖紅了,應該怎么做分錄,是借:庫存商品:負數 應交稅費-增值稅(進項)負數貸:應付賬款:負數



是應付賬款 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018 12/22 17:07

84785019 

2018 12/22 17:09
借:應付賬款
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
?

宋生老師 

2018 12/22 17:11
是的。不過你也可以按你說的那樣做。效果都是一樣的。
