問題已解決
老師,一般納稅人申報增值稅比發票稅額多0.01元,調整納稅誤差是不是下面這樣的分錄和科目



你好
借方調整到營業外支出?。氵€列入應交稅費,一級科目還是不平)
2018 12/20 13:43

84784966 

2018 12/20 13:47
那貸方一級科目和下級科目是什么

老江老師 

2018 12/20 13:48
貸方的科目是正確的,沖減未交增值稅

84784966 

2018 12/20 13:51
老師,是借營業外支出-納稅調整 0.01貸應交稅費-未交增值稅 0.01是吧

老江老師 

2018 12/20 13:52
是的,相當于我白送了一分給稅務!
