問題已解決
老師,上個月認證的增值稅專用發票這個月初報稅要體現在進項稅額里嗎?我們這個月沒有銷項要留待以后扺扣,請問填在哪一欄呢?謝謝老師!



您好,附表二不用體現,主表體現就可以了。
2018 12/11 12:11

84785019 

2018 12/11 13:34
老師我是上個月底認證的,主表里沒有這筆進項,怎么辦呢

吳月柳 

2018 12/11 17:11
你增加進項稅時有沒導入已認證的?

老師,上個月認證的增值稅專用發票這個月初報稅要體現在進項稅額里嗎?我們這個月沒有銷項要留待以后扺扣,請問填在哪一欄呢?謝謝老師!
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