問題已解決
老師好,客戶把上月的專票拿來說自己單位報錯了,發票要重開,跨月了要紅沖嗎?具體該怎么做?



你好,需要紅沖
在系統申請開具負數發票,稅局審批通過之后,開具負數發票沖銷
然后 開具正確的發票
2018 12/10 13:59

84784983 

2018 12/10 14:57
新開發票怎么做賬?

鄒老師 

2018 12/10 14:58
你好
借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

84784983 

2018 12/10 15:00
紅沖上月發票,開具負數發票要做賬嗎?

鄒老師 

2018 12/10 15:03
你好,開具的負數發票需要做分錄的
借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款
