問題已解決
上個月的業務招待費 借:管理費用-業務招待費 應交稅金-進項稅,貸 銀行存款,這個月把這一筆進項稅轉出了,這個月該怎么處理這個分錄?



同學 你好
借:管理費用-業務招待費
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
2018 12/09 16:26

84785037 

2018 12/09 16:34
請問老師 月底是這樣平掉嗎?

bamboo老師 

2018 12/09 16:37
你分錄正確的 月底是這樣平掉

上個月的業務招待費 借:管理費用-業務招待費 應交稅金-進項稅,貸 銀行存款,這個月把這一筆進項稅轉出了,這個月該怎么處理這個分錄?
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