問題已解決
老師好,俺公司現在是虧錢的,利潤是-35000,專管員不同意,俺想交點企業所得稅,有啥辦法嗎



你好,你可以在匯算清繳的時候做納稅調增應納稅額所得額超過35000,這樣就會有應納稅所得額,就需要補交企業所得稅了
2018 11/30 19:54

84784955 

2018 11/30 19:57
俺是建筑業調增哪部分,老師我是才上班的,麻煩老師給說詳細點,謝謝老師了

鄒老師 

2018 11/30 19:58
你好,你單位成本,費用都有按規定取得發票?
通常是調整業務招待費,福利費等支出,如果有沒有發票的成本,費用支出也需要做納稅調增處理

84784955 

2018 11/30 20:01
俺沒發生業務招待費,福利費也沒有,公司小,就我一個員工,才干一個小工地,虧點錢,

鄒老師 

2018 11/30 20:04
你好,收入這些都據實申報了?成本費用都有按規定取得發票?

84784955 

2018 11/30 20:12
申報過了,現在手里也沒有工程,我現在不知道咋弄

鄒老師 

2018 11/30 20:15
你好,如果收入都申報了,成本費用也都按規定取得發票了而且沒有超過稅法扣除標準
那就只能做些無票收入申報,使得賬面有利潤才是的

84784955 

2018 11/30 20:16
好的,明白了,謝謝老師。

鄒老師 

2018 11/30 20:17
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
