問題已解決
這邊期初建賬,期初有余額的有資產類有:應收賬款、 庫存商品、負債類有:其他應付款!就沒了這現在試算不平衡,要怎么調?



您好,建議使用實收資本,或者利潤分配-未分配利潤科目來調平吧。
2018 11/29 00:04

84784986 

2018 11/29 00:05
我現在是負債?所有者權益大于資產?怎么調?

王雁鳴老師 

2018 11/29 00:06
您好,可以把差額記入利潤分配-未分配利潤負數處理。

84784986 

2018 11/29 00:07
好的謝謝老師

王雁鳴老師 

2018 11/29 00:07
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
