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員工報銷餐費,沒有提供發票,怎么做分錄?不能直接做費用吧?



同學 你好
員工報銷餐費,沒有提供發票不能直接做費用 沒有發票可以寫報銷單計入營業外支出
2018 11/25 19:30

84785032 

2018 11/25 19:32
那計入營業外支出的話,匯算清繳需要調增嗎

bamboo老師 

2018 11/25 19:35
計入營業外支出的話,匯算清繳需要調增

84785032 

2018 11/25 19:36
這么做對企業和會計人員有風險嗎?

bamboo老師 

2018 11/25 19:39
企業的話有盈利要多交所得稅 會計人員你這么做賬務處理是正確的 沒什么風險

84785032 

2018 11/25 19:41
那后期補了發票的話,還能沖回嗎?怎么做分錄?

bamboo老師 

2018 11/25 19:46
如果你確定能補發票 那你現在可以先進費用
如果你想先做營業外支出 然后收到發票沖回
借:管理費用
貸:營業外支出 借方紅字

84785032 

2018 11/25 19:47
明白

bamboo老師 

2018 11/25 19:48
嗯嗯 滿意請給五星好評 祝你工作順利
