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你好,我公司因對方虛開發票被立案,現在稅務要求我們作進項稅額轉出,要我們作增值稅和所得稅的申報表,要怎么作



首先確認你對應的存貨是否銷售,沒有銷售進項轉出進入成本;銷售了,進項轉出進入損益
1。增值稅申報附表2的進項轉出欄次填寫;
2.企業所得稅:存貨沒有銷售,不調整;存貨當年銷售,不調整,年度匯算正常申報;以前年度銷售,更正對應年度的所得稅申報表)。
2018 11/16 10:24

你好,我公司因對方虛開發票被立案,現在稅務要求我們作進項稅額轉出,要我們作增值稅和所得稅的申報表,要怎么作
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