問題已解決
公司以前一直沒收入,去年新建的,有點費用,大概1600左右,未分配利潤也是這些,今年11月份之前,也沒收入,產生印花稅100多元,這個月往里做了一個無票收入2000元,這月沒費用,那這個2000的收入,最后在季度申報時所得稅怎樣繳納,交多少,彌補以前的虧損么?



按正常開發票繳納各種稅款,如果年底盈利需要彌補以前年度虧損
2018 11/14 06:16

84784993 

2018 11/15 18:35
如果年底盈利了,就匯算清繳時彌補以前年度虧損,那要是第四季度交所得稅了,年度匯算清繳彌補以前年度虧損后,為零,那第四季度的所得稅,屬于多交了,那怎辦,

陳娟老師 

2018 11/15 21:54
匯算清繳多退少補

84784993 

2018 11/16 06:33
退是怎么個退法,我要把所有的賬拿給稅務局檢查才退么

陳娟老師 

2018 11/16 10:19
具體咨詢當地稅務局
