問題已解決
發票取到9月先認證了,但發票做賬聯隨支付單在10月支出,費用10月才入賬,那9月認證這筆稅金怎么做會計分錄。



借:預付賬款
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款等
10月份
借:費用科目
貸:預付賬款
2018 11/13 11:45

84784988 

2018 11/13 11:57
9月沒有付款的情況怎么入呢

張艷老師 

2018 11/13 12:14
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
