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9月收到買東西的專票,10月付款,9月賬沒有掛其他應付,是不是不對啊?該怎么處理呢?



收到發票的時候,借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付賬款
付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款
2018 11/08 17:13

84785046 

2018 11/08 17:16
9月沒掛應付,十月做的借:固定資產,貸:銀行存款,需要怎么修正呢?

辜老師 

2018 11/08 17:17
你要吧進項稅做進去,你10月處理,相當于十月補做,也是可以的

9月收到買東西的專票,10月付款,9月賬沒有掛其他應付,是不是不對啊?該怎么處理呢?
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