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請問上個的附加稅多計(jì)提了,這個月做賬的時候發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)余額為零,但稅金及附加有余額,要怎么調(diào)整,如果把上個月計(jì)提的稅費(fèi)沖銷,做一筆正確的分錄可以嗎



你好,可以沖銷,然后做一筆正確的
你需要把稅金及附加余額結(jié)平到本年利潤才是的
2018 10/26 11:57

請問上個的附加稅多計(jì)提了,這個月做賬的時候發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)余額為零,但稅金及附加有余額,要怎么調(diào)整,如果把上個月計(jì)提的稅費(fèi)沖銷,做一筆正確的分錄可以嗎
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