問題已解決
老師,員工提前墊付的錢去A公司買辦公用品,錢再打給員工,發票是A公司來的,也就是這樣操作的話,銀行打出去的錢去向和拿來發票不一致,這樣墊付再報銷的該如何操作才可以呢,采取什么方式才能避免這樣呢?請老師指導



只要正確填寫費用報銷單就可以了,這個是正常的業務處理,不會存在您擔心的問題的。
2018 10/25 10:17

84785022 

2018 10/25 12:13
不是的,這樣銀行打出去的錢到了個人賬戶,而拿來的發票是別的公司的,這樣錢的去向和發票不一致,怎么做帳啊?請指教

張艷老師 

2018 10/25 12:15
將款項打到員工私卡上時,做 借:其他應收款--XX 貸:銀行存款
取得發票報銷時 借:管理費用--辦公費 貸:其他應收款--XX

84785022 

2018 10/25 13:04
對稅務的外帳就正常可以這么做嗎

84785022 

2018 10/25 13:08
可是老師,稅務現在不是要求銀行款項打給哪里,發票就是哪里開嗎 ?正常不應該是打給A公司,A公司給我公司開發票!而我這個賬上都是打給員工個人的,然后拿的發票是A公司,這樣可以嗎?

張艷老師 

2018 10/25 13:12
1、是的,可以這樣做的。
2、你這個業務是員工代表您公司去采購的,這樣處理是沒有問題的。

84785022 

2018 10/25 14:01
好的,謝謝老師

張艷老師 

2018 10/25 14:04
不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!
