問題已解決
當月的銷項稅額是13868.97,進項稅額是12159.52,進項稅額轉出是9262.39,上月留抵稅額是10129.51,在月底的時候結轉增值稅的時候應該怎樣做憑證



借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)10971.84
貸:應交稅費-未交增值稅10971.84
2018 10/15 23:12

84784986 

2018 10/15 23:15
老師,你是怎么算的,不對吧,結轉增值稅呀!

蔣飛老師 

2018 10/15 23:16
應交稅費=13868.97+9262.39-12159.52=10971.84

蔣飛老師 

2018 10/15 23:18
匯總本月應交增值稅=10971.84-10129.51=842.33

84784986 

2018 10/15 23:18
老師憑證不是一步一步的結轉嗎

蔣飛老師 

2018 10/15 23:18
你好!
看一下吧。

84784986 

2018 10/15 23:24
老師,你看這樣對嗎?借應交稅費應交增值稅銷項稅額13868.97貸應交稅費應交增值稅進項稅額12159.52貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1709.45、然后借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1709.45,貸應交稅費未交增值稅1709.45,謝謝老師

蔣飛老師 

2018 10/15 23:38
這樣做也可以的。
