問題已解決
這個月補交了2017年的增值稅,填增值稅報表的時候,把這個金額填在本期預繳稅額里,填不了。這個是位置填錯了還是什么原因啊



如果是自查 補交的增值稅,應填在銷項稅額。
2018 10/11 17:26

84784998 

2018 10/11 17:37
我們是小規模納稅人,我把這筆金額當做9月份無票收入,我上個月就把這筆增值稅的錢交了。并且上個月找稅務代開了專票,專票的增值稅2000上月已交。我在主表上填這個金額和2000的合計。顯示填寫金額要小于等于2000

84784998 

2018 10/11 17:39
打個比方,我這個月總共要交50000,上月交了代開的2000,補交了45000我應該還交3000,可是現在電腦上顯示還要交48000

文文老師 

2018 10/11 17:41
你的申報金額是多少 能截圖看看嗎

84784998 

2018 10/11 17:44
現在下班了,圖發不了,我這個月應該要報53320,上月稅務代開2231已交,補交2017年增值稅49200

84784998 

2018 10/11 17:45
我把49200寫在預繳增值稅那一欄,顯示金額不能大于2231

84784998 

2018 10/11 17:46
預繳那一欄自動生成的不改的話,上面顯示應交增值稅還有50000多

文文老師 

2018 10/11 17:59
預繳是自動生成的,無法改動

84784998 

2018 10/11 18:00
那我已經交了49200的稅費填哪呢

84784998 

2018 10/11 18:01
不可能報的時候應交還有50000多,我在交一次錢吧

文文老師 

2018 10/11 18:04
明天將截圖發上來看看吧。不用重復交稅呢

84784998 

2018 10/11 18:05
我已經知道怎么做了,謝謝

文文老師 

2018 10/11 18:12
不用謝,都沒幫上忙,是你自己懂了。
