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預提費用科目取消后,當月預提水電費,下月收到發票會計分錄怎么做?



預提費用取消后,用”其他應付款“科目處理。當月預提水電費,下月收到發票,沖銷上月預提,再按發票進行入賬處理。
2018 10/07 16:50

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2018 10/07 16:54
當月預提
借:制造費用~水電費 貸:其他應付款~ 某某公司
然后根據發票
借:其他應付款-XXXXX公司 應交稅費~應交增值稅 貸:銀行存款
可以這樣做嗎?

江老師 

2018 10/07 17:07
一、當月預提
借:制造費用——水電費 (假定是車間用的水電費)
貸:其他應付款—— 某某公司
二、收到發票時,然后根據發票進行賬務處理
1、沖銷上月預提費用
借:制造費用——水電費 負數(假定是車間用的水電費)
貸:其他應付款—— 某某公司 負數
2、按發檣入賬
借:制造費用——水電費
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:其他應付款——某某公司
3、支付水電費時
借: 其他應付款——某某公司
貸:銀行存款
