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8月份做賬職工福利費發票是增值稅專用發票,借方做了進項稅額,因為職工福利費不能抵扣,這月要做進項稅額轉出,這個記賬憑證如何記賬



您好,借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-進項稅額轉出
2018 09/21 17:15

84784998 

2018 09/22 08:19
你好,老師,那之前我們采購一批設備,借在建工程,借進項稅額貸預付賬款,現在因質量問題退貨,對方給我們開了紅字發票且退貨款是不是借銀行存款,貸在建工程貸進項稅額轉出,還是如何記賬?謝謝老師

8月份做賬職工福利費發票是增值稅專用發票,借方做了進項稅額,因為職工福利費不能抵扣,這月要做進項稅額轉出,這個記賬憑證如何記賬
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