問題已解決
六月計提的水電費,借:管理費用-水電費 500,貸:應付賬款-物業公司 500,八月支付并開出了450的票,那八月的會計分錄怎么做?



沖銷六月計提水電費的分錄
借:管理費用——水電費 -450
貸:應付賬款——物業公司 -450
二、按發票入賬
借:應付賬款——物業公司 450
貸:銀行存款(或庫存現金) 450
借:管理費用——水電費450
貸:應付賬款——物業公司450
2018 09/21 11:29

六月計提的水電費,借:管理費用-水電費 500,貸:應付賬款-物業公司 500,八月支付并開出了450的票,那八月的會計分錄怎么做?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容