問題已解決
還有這樣一個交所得稅的。就是稅務局查賬,涉及到一筆20萬的費用2017年的。這筆費用補交了5萬的稅金,還有罰款了2.5萬。滯納金交了2400。這個分錄怎么做喔?麻煩幫我寫一下整個完整的分錄謝謝,以前的20萬的費用分錄是這樣的,借銷售費用20萬,貸,其他應付款20萬。這個完整的調整分錄是怎樣的?是運用的小企業會計準則



匯算清繳時候這筆是否有納稅調增?
2018 09/14 10:50

84785042 

2018 09/14 10:53
沒有,就是今年8月份補交的。麻煩幫忙把完整的分錄寫一下,我們是運用小企業會計準則。稅局要看這分錄。謝謝

小陳 

2018 09/14 11:22
這筆20萬其他應付款還會付款嗎

84785042 

2018 09/14 11:23
不會付款了。之前是做了借,銷售費用20萬,其他應付款20萬。

小陳 

2018 09/14 11:25
借:以前年度損益調整-20萬 貸:其他應付款-20萬 借:以前年度損益調整5 貸應交稅金-企業所得稅5 借:應交稅金-企業所得稅5 萬 營業外支出 2400元貸銀行存款52400

84785042 

2018 09/14 11:26
我前面說了,老師,我們是小企業會計準則

小陳 

2018 09/14 11:29
以前年度損益調整換成未分配利潤即可

84785042 

2018 09/14 11:31
老師計提稅的時候,是借:未分配利潤5萬稅,貸:應交稅費所得稅5萬?為什么是未分配利潤不是所得稅費用啊?

小陳 

2018 09/14 11:36
因為這是你該在匯算清繳時候計提 所屬起在17年度的費用

84785042 

2018 09/14 11:37
那么借:未分配5萬,貸應交稅費所得稅5萬。這是對的羅?

小陳 

2018 09/14 11:49
是的 這樣對的
