問題已解決
@郭老師,我們賣產品給A客戶不含稅價2360,A賣給B含稅價3100,我們跟B簽合同3100元,公戶付款及開發票給B都是按3100,現在A要求退差價給A。那我們應退A差價是多少,怎么計算,



3100-2360*1.13-稅費
稅費是3100-2360*1.13的那部分的
都是開專票13%的稅率嗎
07/26 10:39

84784969 

07/26 10:41
那算出來是多少啊

郭老師 

07/26 10:44
回復以下
都是13%的稅率吧

郭老師 

07/26 10:47
3100-2666.8=433.2
423.2-(433.2/1.13*13%*(1?12%)?433.2/1.13*萬分之三?432.2/1.13*25%)
按照非小型微利企業的

84784969 

07/26 10:48
是的,肯定是13個點啊

84784969 

07/26 10:52
算出來是不是退361.15

84784969 

07/26 10:59
還在嗎,郭老師,???????

郭老師 

07/26 13:19
安非小型微利的的是的

84784969 

07/26 14:14
老師,你看下這樣算對不對,左邊是按照小微的稅收優惠計算的,右邊是按正常稅率計算的,看下這樣算的對不對

84784969 

07/26 14:21
郭老師,還有在嗎,周六是不上班嗎,怎么回復的比以往慢很多呀

郭老師 

07/26 14:34
思路對
具體的金額你算下吧
沒計算器
是的休息

84784969 

07/26 14:37
能麻煩你拿手機計算器算下嗎

郭老師 

07/26 14:44
非小型微利企業合計151.78
其他的對

84784969 

07/26 14:48
手動加是151.78,用公式求和是151.77,好的,那這個我改一下,其他的沒有問題對吧

郭老師 

07/26 14:51
是的
其他的沒問題的

84784969 

07/26 15:39
有一個問題,收這個稅點是按3100來收還是按433.20來收啊,正常開發票是開2666.80的,現在是按3100開的發票,等于是多開了433.20了的這一部份,所以收稅點是按3100來收還是按433.20來收啊

郭老師 

07/26 15:53
你自己的銷售價格自己計算稅點
其他的自己計算好了
報價都含稅了
所以只需要 計算差額

84784969 

07/26 15:55
我再解釋的清楚一些,就是我們將產品賣給我們的客戶報價是未稅的即不含稅價是2360,然后客戶將產品又賣給他的客戶報價是含稅3100,然后是客戶的客戶將3100元轉入我們的公賬并且我們開具發票是直接開具給客戶的客戶是按3100元開的發票,針對這個收稅點,所以是按3100來收還是按差額來收

郭老師 

07/26 15:58
加了13%的不是嗎
不是的話你自己計算下需要加多少稅點
抵扣進項之后需要交多少
增值稅附加稅印花稅所得稅合計

84784969 

07/26 16:05
什么意思,那到底是按差額來收稅點還是不按差來收啊

郭老師 

07/26 16:07
全額
但是計算方法不一樣
自己銷售出去的這一部分有對應的進項抵扣

84784969 

07/26 16:10
按全額來收稅點啊,有點暈了,到底全額到底差額我都頭暈了

郭老師 

07/26 16:11
你給他報價不收取稅點嗎
你銷售出去收不收
請回復

84784969 

07/26 16:14
我記得上次那一單都是含稅的,我們報給客戶A是5臺2500含稅12500,客戶報價給他的客戶是3299.6,5臺含稅是16498,客戶的客戶打款到我們公司打款了16498,發票也是按16498開具的,上次這一單是按差額3998來收的稅點

84784969 

07/26 16:15
你給他報價不收取稅點嗎
你銷售出去收不收
請回復
這個問題是這樣的,我們報價給我們的客戶是按2360未稅的,客戶報給他的客戶是按3100含稅報的,3100元打到我們公司公戶,開發票是按3100開給客戶的客戶這樣,你看下是按差額還是?

郭老師 

07/26 16:20
那你既然不正面回復的話
你銷售出去收取稅點就得全額計算,計算方法不一樣
上面寫了
銷售出去不收稅錢,按差額
