問題已解決
老師您好,我們23年12月的時候開了一張增值稅專用發票,當時對方已經進行了抵扣,然后后面出現銷售退回,對方又做了進項稅轉出,現在我要對這張發票進行紅沖,我要怎么操作?



這個發票開具是從圖片上,從左到右嗎?是否需要對方單位在系統里確認
07/24 10:02

84784985 

07/24 10:05
那我是在系統里先發起確認單,然后聯系對方確認,等他們確認了再開負數發票嗎

84784985 

07/24 10:09
好的,謝謝老師

家權老師 

07/24 10:01
你現開票直接原分錄紅沖銷售收入

家權老師 

07/24 10:03
開負數發票就需要先確認

家權老師 

07/24 10:07
是的,就是那樣處理就行

家權老師 

07/24 10:10
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
