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6月份開票含稅金額:3223524.84元 7月份預繳增值稅:59147.24 附加稅:(城建稅:4140.31.教育費附加:1774.42 地方教育:1182.94) 預繳企業所得部:5914.72 麻煩老師寫明細分錄?把數字帶進去



你好,借應收賬款3223524.84
貸主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借稅金及附加4140.31+1774.42+1182.94
貸,應交稅費,應交城建稅:4140.31.教育費附加:1774.42 地方教育:1182.94
借,所得稅費用5914.72。貸,應交稅費,應交企業所得稅5914.72。
借應交稅費,應交城建稅:4140.31.教育費附加:1774.42 地方教育:1182.94
應交稅費-未交增值稅59147.24
應交稅費,應交企業所得稅5914.72。
貸銀行存款。
07/21 15:19

84785042 

07/22 08:31
應交稅費-未交增值稅59147.24,月未與哪個科目結平

宋生老師 

07/22 08:31
你好,按現在的會計制度,它是單獨計算出來的
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
