問題已解決
老師,您好!請問專管員查賬后,補繳的稅費,該怎么做分錄?



您好,是交的當年的嗎
07/15 11:27

84784957 

07/15 14:21
是繳納去年申報24年的賬務,今年年后查的,6月份做的補繳款

劉艷紅老師 

07/15 14:26
借:利潤分配-未分配
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款

84784957 

07/15 14:33
這個需要計提嗎?

劉艷紅老師 

07/15 14:33
要的,要補計提,再做支付的分錄

84784957 

07/15 14:34
知道了,不用計提了

劉艷紅老師 

07/15 14:35
看個人吧,我一般是計提了

84784957 

07/15 14:35
我看到您寫的有兩個分錄,正好對應的稅費可以互低掉 不知道能不能這樣理解?

劉艷紅老師 

07/15 14:36
可以這樣理解,但還是要計提

84784957 

07/15 14:39
麻煩老師看下,這樣做的憑證,對不對?

84784957 

07/15 14:39
后面兩張

84784957 

07/15 14:42
都是應交稅費-印花稅,上面有個對應的填寫錯了,已改正

劉艷紅老師 

07/15 14:45
是的,分錄是對的,這個沒有問題
