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老師,增值稅當月進項大于銷項,有留抵稅額,這個需要做賬務處理嗎,要怎么做



根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
07/11 14:50

老師,增值稅當月進項大于銷項,有留抵稅額,這個需要做賬務處理嗎,要怎么做
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