問題已解決
老師我暫估成本的分錄這樣做對嗎



您好,沒有看到,拍我看下吧
07/10 12:30

84785032 

07/10 12:34
老師一個圖片都沒傳過去對嗎

劉艷紅老師 

07/10 12:38
這個直接沖成本就可以了,庫存商品不用紅沖

84785032 

07/10 12:42
老師暫估的庫存后期進來的書不是這個,不紅沖我不理解呢

84785032 

07/10 12:42
意思是這樣做就對了是嗎?

劉艷紅老師 

07/10 12:44
你們前面暫估入的是庫存商品只是沒收到票,現在收到票了,前面也結轉了,直接沖成本就可以了,不用去動庫存商品,就是庫存商品這個紅沖的分錄不用做

84785032 

07/10 12:46
老師就是3月末暫估了17.5萬的配件成本,下個季度共進了150200的配件,您能給我做個兩個季度完整的分錄嗎?這個地方整不明白了,謝謝老師

劉艷紅老師 

07/10 12:49
把前面多暫估的庫存紅沖就可以175000-150200,分錄和你前面一樣,成本按17.5萬來紅沖,再做1502000的成本分錄就可以,

84785032 

07/10 12:55
這樣對嗎老師?

劉艷紅老師 

07/10 12:59
紅沖這個差額
借:庫存商品175000-150200
貸:應付賬款175000-150200
然后沖成本
借:應付賬款175000
貸:主營業務成本175000
再做
借:主營業務成本150200
貸:應付賬款150200

84785032 

07/10 13:12
老師這個我反應反應,感謝您

84785032 

07/10 13:13
老師我買進二手車10萬,賣出3萬,結轉成本是不是按10萬結轉呀

劉艷紅老師 

07/10 13:16
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產

劉艷紅老師 

07/10 13:16
借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-簡易計稅

劉艷紅老師 

07/10 13:16
借:固定資產清理 貸:營業外收入/資產處置損益

84785032 

07/10 13:21
老師我買進的二手車是為了賣,做的庫存商品

劉艷紅老師 

07/10 13:22
那你這個為什么還虧了7W出售了

84785032 

07/10 13:23
就是賣虧了

劉艷紅老師 

07/10 13:25
那就是按10W來結轉成本 就可以

劉艷紅老師 

07/10 13:25
那就是按10W來結轉成本 就可以

84785032 

07/10 13:26
好的,非常感謝老師

劉艷紅老師 

07/10 13:27
不客氣,很高興幫你

84785032 

07/10 14:01
祝老師萬事如意

劉艷紅老師 

07/10 14:07
謝謝您,您也一樣的
