問題已解決
在今年6月份補交了2023年的增值稅,有滯納金,這個滯納金的錢可以放在今年6月份的賬務中,做為:營業外支出嗎?這樣對嗎?



是的,就是那樣做的
07/10 09:52

84785003 

07/10 09:53
那也就是這部分滯納金能抵企業所得稅用

家權老師 

07/10 09:54
那個不能稅前扣出的哈

84785003 

07/10 09:56
營業利潤減去營業外支出,等于利潤總額,那不是按照利潤總額算企稅的嗎

家權老師 

07/10 09:58
季度預交可以扣除的,年度匯算要納稅調增

84785003 

07/10 10:00
也就是這個季度暫時可以減少利潤,但年度匯算這部分終究是不作數,要調增的

家權老師 

07/10 10:01
是的,就是那個意思的

84785003 

07/10 10:27
好的,謝謝老師

家權老師 

07/10 10:30
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
