問題已解決
印花稅都計稅基礎是收入?成本,是看利潤表里面的營業收入?營業成本?管理費用(含工資)?財務費用(手續費,銀行管理費)?營業外收入(增值稅稅收減免轉入的)嗎?其中營業成本是含稅的。這些都要換算成不含稅的嗎。



你好,工資、手續費這些不需要繳納印花稅,你看業務吧,就像你購買的辦公用品做了管理費用,那這一部分就需要交印花稅。營業外收入也不需要交。都是用不含稅的金額。
07/10 08:39

84785031 

07/10 08:44
購進的東西和賣出去的東西才用是吧。我們網上賣東西的,從別家買的東西,掛在網上買。這部分收和支都需要計入是吧。還有就是支付了一個商標代理費,這個需要吧

84785031 

07/10 08:45
3月份財務公司做了管理費用, 但是好像沒有申報印花稅

郭老師 

07/10 08:46
就像買賣合同,你購入銷售的都需要你自己使用的,購入的也得繳納。網上銷售的,銷售給個人的,不需要交,從個體戶個人手里購買銷售的,都不需要交買賣合同印花稅。

84785031 

07/10 08:46
我們是小規模,我這個營業成本沒有價稅分離。那就是我自己把營業成本這塊換算成不含稅的,和收入金額一加,就是我們印花稅的計稅基礎了是嗎

郭老師 

07/10 08:48
對的是的,是這么做的。

84785031 

07/10 08:50
那這意思就是說開票給公司的這種銷售是需要繳納印花稅的。從公司購進然后銷售單需要。那我們開票只開了180左右,那就只用繳納這180的印花和購進銷售的3258/1.01=3225.742574 這樣子是嗎

郭老師 

07/10 08:51
可以的,可以這么做的。

84785031 

07/10 08:54
那這個增值稅填報的收入就有差異了。這個差異是允許的,或者說是正常的嗎

郭老師 

07/10 08:56
增值稅收入和誰有差異

84785031 

07/10 08:58
印花稅的計稅基礎里 的收入啊。增值稅這個是有收入就需要填列的吧

郭老師 

07/10 08:59
你好,印花稅里面的計稅依據不光是收入呀,他也不是根據收入來的。他比你這個收入大,也比可能比這個收入少。因為有一部分他不需要繳納印花稅的,比如就像提供服務,不需要繳納印花稅。在這里面,即使做了收入,他也不交。

84785031 

07/10 09:26
提供啥服務不用繳納啊。意思是只有貨物的買賣,才繳納是嗎

郭老師 

07/10 09:30
很多服務都不需要繳納的,你去看下這個印花稅稅目,符合這個稅目的需要交,其他的都不需要交。就像餐飲服務、住宿服務、咨詢服務都不交。

84785031 

07/10 09:50
動產買賣合同,就是商品買賣是吧

郭老師 

07/10 09:52
是的,除了不動產以外的。

84785031 

07/10 10:55
印花稅六月的時候需要計提嗎

郭老師 

07/10 10:58
印花稅計提不計提都行,你自己選擇。準則里面規定的是不需要計提,實際作戰中可以自己選擇。
