問題已解決
老師,我單位是一個從事技術服務的小規模納稅人,名下一輛使用過的電動汽車賣出去了,二手車行給開的發票,金額是3萬元,稅額是0元。現在是報稅的時候,這3萬沒有跳出來,想問一下您關于賣車的這個增值稅報稅的問題。



季度300,000以內的十欄里面填寫
超過的話在第7欄。
07/09 10:30

84785038 

07/09 10:36
那稅額是按30000*0.01=300繳納嗎

郭老師 

07/09 10:36
你價稅合計是3萬吧,是的話,3萬/1.01

郭老師 

07/09 10:37
上面是不含稅的金額,然后再*1%。是稅額

84785038 

07/09 10:42
老師,我在國稅網發票查詢頁面,顯示金額是30000元,稅額是0元,價稅合計是30000元。那這3萬元是理解成不含稅收入吧

郭老師 

07/09 10:44
是的對的是的對的。

84785038 

07/09 10:48
老師,增值稅減免稅這個表,減稅性質代碼及名稱,您幫我看一下選擇的對嗎?減稅金額是30000*0.02=600元,交稅金額是30000*0.01=300元,是這樣的吧

郭老師 

07/09 10:49
你好,他需要交稅的嗎?

84785038 

07/09 11:12
賣車的這個是開了3萬,加上我們正常業務的開票,合計不含稅金額超過了30萬

郭老師 

07/09 11:14
你好,本期發生額和實際抵扣金額都是不含稅金額× 2%

84785038 

07/09 11:16
我們這個是個小規模納稅人,不涉及抵扣

郭老師 

07/09 11:17
你好,需要填寫抵扣的減免的不是嗎?減免明細表。減免明細表里面有一個本期發生額和實際抵扣金額,你再去看一下可以嗎?

84785038 

07/09 11:21
減稅性質代碼及名稱,我選擇的對嗎。車的買價10萬,折舊1萬,賣價3萬,可以給我寫一下分錄嗎

郭老師 

07/09 11:25
你好,你選擇小規模1%的那個減免

郭老師 

07/09 11:26
借固定資產清理9萬,累計折舊1萬,貸固定資產10萬,
借銀行存款3萬,貸固定資產清理3萬除以1.01,應交稅費,應交增值稅3萬除以1.01×1%,
借營業外支出,貸,固定資產清理9萬減3萬除以1.01。

84785038 

07/09 11:34
老師,車行開具的免稅票,是開錯了嗎?他是應該開具1%的發票的吧

郭老師 

07/09 11:48
人家沒有開免稅的呀,他是代理呀,他又不是銷售

84785038 

07/09 11:54
就是理解為人家的發票,只開銷售金額,具體的稅額,就是賣方報稅時,自己計算了吧。那應交的稅費是不應該3萬*0.01=300,不用3萬除以1.01×1%了
二手車行開了車的銷售發票以后,我們賣方就不用再開具了吧

郭老師 

07/09 11:57
交易市場他辦理過戶,這個是發票辦理過戶的,它不是交稅用的。

84785038 

07/09 12:01
我不太懂這個。那我們還需要按照3萬元的不含稅金額,重新開具發票嗎

郭老師 

07/09 12:02
購買方需要發票你就要開,如果不要發票就不用開
