問題已解決
6月份收到進項專票,7月8日部分紅沖了。現在需要報6月的增值稅,勾選認證那里只能勾選6月的全額發票,紅沖的部分不能勾選,請問這個情況怎么辦哦?我沒遇到過這個情況。



你好,這個你正常認證抵扣就可以了,沒關系的。
07/09 09:31

84784952 

07/09 10:31
現在申報6月增值稅,我認證整張進賬發票,只銷售了一部分,申報的時候,本期認證相符且本期申報抵扣,欄目,填寫整張進項票金額,還是對應銷售部分的進項票金額呢?

84784952 

07/09 10:32
如果就這樣強制提交了,還得讓專管員解除異常吧!不知道該如何填寫

宋生老師 

07/09 10:35
你好這個提交不行的。正常都提交不了。

宋生老師 

07/09 10:35
你確認的金額應該跟你申報的金額一致才對呀。

84784952 

07/09 10:37
那樣的話,抵扣的進項稅額,就不是實際對應銷項的了,對應銷項的話應交200多元增值稅,如果按認證的整張進賬稅額抵扣,應交增值稅稅費變成0了

宋生老師 

07/09 10:38
你好,你進項是進項,銷項是銷項啊=
你認證了,就都要抵扣。
