問題已解決
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/08 19:36

84785031 

07/08 19:38
計算錯誤了

董孝彬老師 

07/08 19:41
哦哦,計算錯也是更正申報,印花稅已申報并繳款后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,應(yīng)通過電子稅務(wù)局 更正申報 修改,補繳差額及滯納金(如需)。已繳款的申報通常無法作廢,更正后系統(tǒng)將自動計算應(yīng)補/退稅額。
我們要盡快處理以避免滯納金;保留更正記錄備查;

84785031 

07/08 19:42
謝謝答復(fù)

董孝彬老師 

07/08 19:46
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
