問題已解決
老師請(qǐng)問我一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額5500元,紅沖以前年度銷項(xiàng)稅額500元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額1000元,本月交增值稅是4000元還是4500元?



?本月交增值稅是=5500-500-1000=4000元的哈
07/08 14:57

84785011 

07/08 15:02
好的,紅沖500元銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)表中如何填寫?

家權(quán)老師 

07/08 15:04
不需要單獨(dú)體現(xiàn),就是按5000申報(bào)收入

84785011 

07/08 15:09
是否在申報(bào)表附件資料(一)(本期銷售情況明細(xì))銷售額和銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額表中直接扣除?

家權(quán)老師 

07/08 15:10
不需要的哈,系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的就是扣除紅字發(fā)票收入的凈額

84785011 

07/08 15:14
系統(tǒng)未扣,我紅沖的是23年度收入

家權(quán)老師 

07/08 15:15
那個(gè)是沖負(fù)數(shù)當(dāng)月的銷售收入,直接減少
