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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅分錄怎么寫(xiě)呀,包括附加稅的分錄



不需要寫(xiě)分錄的,以后交稅才寫(xiě)
07/08 11:41

84784990 

07/08 11:42
不用寫(xiě)這個(gè)嗎

家權(quán)老師 

07/08 11:42
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
