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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年付的團(tuán)體保險費(fèi) 借 其他應(yīng)付款 3000 貸 銀行存款3000 收到發(fā)票 借 管理費(fèi)用3000 貸 其他應(yīng)付款3000 現(xiàn)在收到退回金額400和紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄



您好,收到紅沖的發(fā)票:
借:銀行存款 400
貸:管理費(fèi)用 (400-稅)
應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 稅額,
也可以:
借:銀行存款 400
管理費(fèi)用 -(400-稅)
應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))-稅額
如果沒有稅,可以不寫這個科目 。
07/08 10:27
