問題已解決
老師,公司是批發(fā)石油的,2024年10月老板購買了禮盒、花生油等,我賬務(wù)處理做了借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:應(yīng)付賬款稅務(wù)局讓我申報收入,說視同銷售,賬務(wù)處理怎么更正,跨年了



同學(xué),你好
借:應(yīng)付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
07/06 19:03

84784978 

07/06 19:08
應(yīng)付賬款 2024年9月已經(jīng)支付了

84784978 

07/06 19:12
應(yīng)付賬款 二級科目付給稅務(wù)的嗎

84784978 

07/06 19:16
不明白,麻煩老師在講細(xì)一些

小菲老師 

07/06 19:19
同學(xué),你好
這樣的話,那你就調(diào)整稅金部分
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷

84784978 

07/06 19:21
好的,謝謝回復(fù)

小菲老師 

07/06 19:21
不客氣,祝工作順利
