問題已解決
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的



?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/05 22:47

董孝彬老師 

07/05 22:50
您好,月末暫估,匹配收入與成本,符合權責發生制。
借:主營業務成本(暫估金額)貸:應付賬款-暫估應付款(暫估金額)
次月初沖回(收到發票前):
借:主營業務成本(紅字)貸:應付賬款-暫估應付款(紅字)
沖銷上月的暫估,避免重復入賬。
收到發票后正常入賬:
借:庫存商品/主營業務成本應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款-某供應商
