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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,供貨商6月份給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我正常入賬了,7月他把這張發(fā)票紅沖了,我該怎么弄啊?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
07/04 22:23

84784973 

07/04 22:25
好的,老師,不急

董孝彬老師 

07/04 22:38
您好,我們把6月分錄紅沖就可以,進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目改到貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:原材料(負(fù))貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (正) 應(yīng)付賬款(負(fù))

84784973 

07/04 23:04
老師,我們這是免稅的,是不是直接紅沖就可以了

董孝彬老師 

07/04 23:05
哦哦,是的是的,免稅就直接紅沖
