問題已解決
老師,公司要做一個系統,合同金額173萬,還沒付款,收到30萬專票,賬務處理怎么做



借:預付賬款 以后轉無形資產
? ? ?增值稅-進項
貸:應付賬款
07/04 17:58

84784953 

07/04 18:09
您能給我講一下這樣做是什么意思嘛

家權老師 

07/04 20:18
系統都還沒開始做,不能那樣處理的。

家權老師 

07/04 20:19
而且系統做好后應該計入無形資產,不是長期待攤費用

84784953 

07/04 20:20
那從有這個合同開始,到這個系統做好,整個流程的賬務怎么處理呀

84784953 

07/04 20:23
發票開的是“研發和技術服務-技術服務費”

家權老師 

07/04 20:25
做完
借:無形資產
應付賬款-未付的款
增值稅一進項稅
貸:預付賬款一己開發票的不含稅
銀行存款

84784953 

07/04 20:25
這是合同

家權老師 

07/04 20:25
借:管理費用一無形資產攤銷
貨:累計攤銷
