問題已解決
老師,我上月進(jìn)項大于銷項,留抵了2082.52,這個月進(jìn)項小于銷項, 借:應(yīng)交稅費—銷項稅165137.61 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89 貸:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅30550.89 這個上月留抵的怎么做啊?



上一個月的留底在哪個科目里面掛著?應(yīng)該再轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
07/04 12:04

84784959 

07/04 12:21
上個月是沒有做的,這個月補行嗎?該怎么補呢?

84784959 

07/04 12:23
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅2082.52
貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2082.52
是這樣嗎

郭老師 

07/04 12:26
可以的,你只有一個進(jìn)項稅,沒有銷項嗎?是的話,把未交增值稅改成轉(zhuǎn)出未交增值稅。
