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老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應交稅-增值稅(進項稅)貸:應付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對不



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07/03 22:01

老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應交稅-增值稅(進項稅)貸:應付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對不
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