問(wèn)題已解決
醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)4-6月開具免稅發(fā)票 30萬(wàn),開了1000的1%稅率發(fā)票,那申報(bào)增值稅的時(shí)候需要交增值稅嗎?分別需要填在哪行哪列?



開了1000的1%稅率發(fā)票,需要就這部分交增值稅
07/03 16:51

84785021 

07/03 16:52
30萬(wàn)不是免稅嗎?1000不超免稅額度吧?如果交該如何填報(bào)

文文老師 

07/03 16:54
30萬(wàn)額度是包含免稅收入的
1000填寫在第一行

84785021 

07/03 17:00
這樣對(duì)不對(duì)呀?就是開出來(lái)的免稅的發(fā)票即時(shí)超過(guò)30萬(wàn)也不用填在應(yīng)征增值那行了嗎?只填有稅額的發(fā)票金額。

文文老師 

07/03 17:04
是的,第一行只填寫有稅額的發(fā)票金額 ,只用交這一部分
