問題已解決
之前月份暫估銷售,后面來票沖暫估,這張票附在當前月份后面嗎



那個發票附在沖暫估的當月
06/28 11:28

84784988 

06/28 11:37
前面暫估金額多了,后面紅沖分錄重新入賬有沒有問題

家權老師 

06/28 11:37
差額調整成本費用就行了哈

84784988 

06/28 11:41
直接估的成本怎樣調整

家權老師 

06/28 11:42
暫估入庫
發票未到,已經收到貨
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
取得發票后沖對應進貨數量暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)/成本費用(暫估差額)
?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

84784988 

06/28 12:21
之前暫估了成本15萬,收到10萬的票,當前月份實際又發生了業務8萬元沒有票,紅沖之前15萬的暫估,
繼續暫估了(8%2b5差額部分)后面收到13萬的發票,這樣是不是不需要調整成本,

家權老師 

06/28 14:14
暫估有差額就要調整成本的
