問題已解決
老師好,請問一下,剛接手一家會計,看到原來會計應付賬款賬做了此筆分錄,還真理解不了呢。摘要寫:退回多付賬款 借:銀行存款 20000元, 貸:應付賬款 -20000元,這種做法應該是錯誤的吧



你好,貸方應該也是正數吧。
06/26 15:03

84784957 

06/26 15:05
對呀。老師他這么做不是應付款越來越多呀

宋生老師 

06/26 15:06
你好,這個是你們收到了錢。要付給人家。是多收的。

84784957 

06/26 15:06
那我接手后,是不是要把原來此憑證沖回,而后重新做個正確憑證呢

宋生老師 

06/26 15:06
你好,你如果是多收了人家的錢,是這樣做沒問題的。

84784957 

06/26 15:08
沒理解老師的說法呢。

84784957 

06/26 15:08
當時為啥做負數應府賬款呀。

宋生老師 

06/26 15:08
你好,就是相當于預收賬款。只是他沒有用這個科目。
如果多收了,退回的時候,可以做相反的就平了。

84784957 

06/26 15:12
預收應該歸類在應收賬款里的吧。可我們是應付賬款呀

宋生老師 

06/26 15:13
你好,最終結果一樣。只是這個科目確實選的不咋地。

宋生老師 

06/26 15:13
計入預收更好理解一些。

84784957 

06/26 15:14
哦哦,那就是原會計這么做是正確的了。

宋生老師 

06/26 15:15
你好,應該說不準確。計入預收更準確一點。

84784957 

06/26 15:17
老師,結果是一樣,只是入賬時會計科目不準確,對不

宋生老師 

06/26 15:18
你好,是的,就是這樣理解。

84784957 

06/26 15:19
好的,都懷疑自己了。謝謝指點

宋生老師 

06/26 15:19
你好,不用客氣的了。
