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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 先開了發(fā)票,后收到現(xiàn)金,這種要怎么做賬



您好,
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
收到錢
借:庫存現(xiàn)金
貸:應(yīng)收賬款
06/26 10:22

84784954 

06/26 10:23
那后續(xù)是需要把現(xiàn)金存到對公賬戶嗎還是可以不用

劉艷紅老師 

06/26 10:24
不用,直接用于公司經(jīng)營就可以

84784954 

06/26 10:26
那之前只做了發(fā)票的賬,收到錢的賬沒做,這個(gè)要怎么抵消才對呀

劉艷紅老師 

06/26 10:30
意思是銀行賬沒有做,是吧

84784954 

06/26 10:32
嗯嗯是的

84784954 

06/26 10:33
已經(jīng)用于公司經(jīng)營了,這也意味著沒有存入銀行了,那銀行賬肯定是不做了的對吧

劉艷紅老師 

06/26 10:34
是的,用費(fèi)用票沖現(xiàn)金就可以

84784954 

06/26 10:34
這種要怎么做賬呢

劉艷紅老師 

06/26 10:40
借:管理費(fèi)用
貸:庫存現(xiàn)金

84784954 

06/26 10:45
這樣就算是沖銷了嗎

劉艷紅老師 

06/26 10:57
是呀,庫存現(xiàn)金少了哦
