問題已解決
老師,物業公司,實際工作中,如果很多業主欠物業費,那么是否按照實際收款的物業費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅



勤奮的小精靈,晚上好親!
06/25 23:57

明琪老師 

06/25 23:57
那些未繳納的如果也沒有開發票的話,可以待繳納后申報

84784950 

06/25 23:58
好的,那銷售額那里就只填已收款的金額,對嗎,謝謝老師

明琪老師 

06/25 23:59
是的親,按收到的款

84784950 

06/26 00:02
那老師,如果預收賬款的物業費呢,是否需要申報增值稅,還是說確認收入的時候再申報增值稅

明琪老師 

06/26 08:06
開發票確認收入時申報

84784950 

06/26 08:42
那企業所得稅申報根據哪個來

明琪老師 

06/26 09:09
和增值稅申報同步就行

明琪老師 

06/26 09:09
不然一個申報一個不申報,比對會出問題

84784950 

06/26 09:12
那個申報的時候要填利潤表,那個收入,是不是也是根據已收款的金額來填寫營業收入

明琪老師 

06/26 09:16
您利潤表要想確認收入,兩個稅就得申報親

明琪老師 

06/26 09:17
就說報表,申報表一致

84784950 

06/26 09:17
就是說也是根據已收款的金額填利潤表,是吧

明琪老師 

06/26 09:35
是的親,您就保證都要一致就行
