問題已解決
借:庫存現金 貸:其他應付款 可以這樣做分錄嘛?



您好,是法人給公司錢了,是吧
06/24 16:06

84785042 

06/24 16:33
是兩家公司共用一個微信賬戶收款,微信賬戶只在一套賬里體現,收了另一家公司的款先做其他應付,再轉給給另一家公司

劉艷紅老師 

06/24 16:35
那可以的,這種掛往來就可以

84785042 

06/24 16:38
掛往來是什么意思呀,老師

84785042 

06/24 16:38
應收應付嘛?

劉艷紅老師 

06/24 16:39
就是其他應付款,這個就是往來科目

84785042 

06/24 18:09
每個月的社保費需要計提嗎?還是只在扣費的時候做分錄

劉艷紅老師 

06/24 18:36
要計提的,和工資一樣的計提再發放
