問題已解決
老師 借 管理費用500 貸應付職工薪酬 我當時記賬, 借 應付職工薪酬450 ,貸 銀行存款-發(fā)工資,現(xiàn)在借 應付職工薪酬補記200,另外一個科目用什么



你好,沒明白你意思,你是說之前少計提了嗎
06/24 12:07

84784989 

06/24 12:15
應付職工薪酬,發(fā)放的時候少了200

84784989 

06/24 12:15
與之計提的時候,數(shù)額不一樣

84784989 

06/24 12:22
我現(xiàn)在要找平,另外一個科目不知道該怎么計

宋生老師 

06/24 13:22
你好,就是當時多計提了200,是不是?

84784989 

06/24 14:56
對 應付職工薪酬發(fā)放的時候,與計提不符

宋生老師 

06/24 14:58
你好,你做計提同樣的分錄,金額寫負數(shù)200就行。
