問題已解決
老師,A是我們一個中間商,我們將貨物賣個A,他什么時候把貨賣給了第三方,第三方給我們轉(zhuǎn)款,但是發(fā)貨的時候我已經(jīng)做了憑證:借應(yīng)收賬款-A,貸主營業(yè)務(wù)收入,那若干月后第三方給我們回款,我怎么做賬?



你好,這個是誰開發(fā)票給客戶
06/20 13:34

84785004 

06/20 13:36
我們開給第三方

宋生老師 

06/20 13:37
你好這樣子的話,你應(yīng)該借應(yīng)收賬款,第三方代應(yīng)收賬款。A

84785004 

06/20 13:38
也就是把之前做的應(yīng)收賬款A(yù)給沖掉,是這意思唄

宋生老師 

06/20 13:38
你好,是的,就是這樣子的。

84785004 

06/20 14:33
老師,有張茶葉發(fā)票2500,怎么入賬呢?

宋生老師 

06/20 14:34
你好這個你做福利費或者業(yè)務(wù)招待費。

84785004 

06/20 14:35
老師,平時領(lǐng)導(dǎo)家里都是在固定超市消費,所以都有發(fā)票,然后走公司報銷,這個發(fā)票,怎么開和入賬,合適?

宋生老師 

06/20 14:35
你好,說實話,這種你要做的話只能當(dāng)福利費,而且風(fēng)險也不小。

84785004 

06/20 14:39
公司餐廳也一直在超市采購,然后報銷,混到一起風(fēng)險也很大嗎

宋生老師 

06/20 14:39
你好,這樣子的話風(fēng)險小一點。
