問題已解決
老師,收到銀行手續費發票:沖減財務費用 另外一方做什么科目呢?



借:銀行存款
貸:財務費用
06/20 10:18

84785025 

06/20 10:30
原來銀行已經支付這部分手續費,后補得發票

84785025 

06/20 10:30
不能 借 銀行

劉艷紅老師 

06/20 10:30
意思是先紅沖,再做正數發票,是吧,這個是當年的還是去的

84785025 

06/20 11:13
原來銀行出賬:借 財務費用 貸 銀行 但是沒有收到發票。當年和去年都有

84785025 

06/20 11:14
是今年的 銀行出賬 ,但是剛剛得到發票

劉艷紅老師 

06/20 11:15
當年的直接做
借:銀行存款
貸:財務費用
再用發票入賬
借:財務費用
貸:銀行存款
去年的
借:銀行存款
貸:利潤分配-未分配
再用發票入賬
借:利潤分配-未分配
貸:銀行存款

84785025 

06/20 11:17
我沒明白老師的分錄。25.1-5月 發生 手續費 放到當期的分錄 借:財務費用 貸 銀行 這個月收到財務費發票 借:進項稅額 后面的該怎么編分錄呢?

84785025 

06/20 11:18
25.1-5月 借:財務費用(價稅合計)

劉艷紅老師 

06/20 11:18
把前面的暫估先做相反分錄,再用發票入賬
借:財務費用
應交稅費
貸:銀行存款

84785025 

06/20 11:21
明白了 謝謝

劉艷紅老師 

06/20 11:22
不客氣,很高興幫你
